buitenland
ik heb iets uit Spanje (binnen de EU) gekocht, ik kreeg een factuur zonder btw.
Deze heb ik geboekt met btw, is dit correct of moet ik de btw nog eens boeken?
Deze heb ik geboekt met btw, is dit correct of moet ik de btw nog eens boeken?
Beste Jaco,
Op de factuur is de btw verlegd. Effectief betekend dit dat er geen btw op de factuur staat.
Als je de leverancier op Spanje hebt staan, dan verdwijn bij de boeking ook de 21% berekening. Op de achtergrond wordt dit correct verwerkt. (en aan de voorkant heb jij er geen last van ?)
De factuur in dit geval dus zonder btw boeken.
grt
Machiel
Op de factuur is de btw verlegd. Effectief betekend dit dat er geen btw op de factuur staat.
Als je de leverancier op Spanje hebt staan, dan verdwijn bij de boeking ook de 21% berekening. Op de achtergrond wordt dit correct verwerkt. (en aan de voorkant heb jij er geen last van ?)
De factuur in dit geval dus zonder btw boeken.
grt
Machiel
maar bij de BTW aangifte staat deze wel
" 4b Leveringen/diensten uit landen binnen de EU 1.144 240"
hiermee wordt de 240 BTW bij het totaal opgeteld
zie Attachment.
" 4b Leveringen/diensten uit landen binnen de EU 1.144 240"
hiermee wordt de 240 BTW bij het totaal opgeteld
zie Attachment.
Beste Jaco,
Op inkoopfacturen die jij krijgt van leveringen/diensten uit landen binnen EU staat als het goed is geen BTW aangegeven maar iets in de trant van BTW Verlegd.
Dit betekent dat jij de BTW over je aankoop mag terugvragen, maar tegelijkertijd moet jij deze ook afdragen (BTW verlegd naar jou). Voor de BTW aangifte houdt dit in dat jij in 4B de BTW aangeeft als af te dragen, maar deze ook bij de voorbelasting aangeeft als terug te vorderen.
Per saldo gebeurt er dus niets. Heb je al eens nagekeken waar je voorbelasting uit bestaat, als het goed is zit deze 240 hier ook in.
Ter info, stel jij factureert aan een bedrijf binnen EU, dan moet jij ook op de factuur aangeven BTW Verlegd. Deze omzet komt dan in sectie 3B te staan, en zoals je ziet vul je hier alleen het omzet bedrag in, er is geen af te dragen BTW.
Op inkoopfacturen die jij krijgt van leveringen/diensten uit landen binnen EU staat als het goed is geen BTW aangegeven maar iets in de trant van BTW Verlegd.
Dit betekent dat jij de BTW over je aankoop mag terugvragen, maar tegelijkertijd moet jij deze ook afdragen (BTW verlegd naar jou). Voor de BTW aangifte houdt dit in dat jij in 4B de BTW aangeeft als af te dragen, maar deze ook bij de voorbelasting aangeeft als terug te vorderen.
Per saldo gebeurt er dus niets. Heb je al eens nagekeken waar je voorbelasting uit bestaat, als het goed is zit deze 240 hier ook in.
Ter info, stel jij factureert aan een bedrijf binnen EU, dan moet jij ook op de factuur aangeven BTW Verlegd. Deze omzet komt dan in sectie 3B te staan, en zoals je ziet vul je hier alleen het omzet bedrag in, er is geen af te dragen BTW.
Beste Carlo,
Wederom dank voor je antwoord. In mijn antwoord bedoelde ik hetzelfde, maar ben kennelijk te beknopt geweest.
Grt
Machiel
Wederom dank voor je antwoord. In mijn antwoord bedoelde ik hetzelfde, maar ben kennelijk te beknopt geweest.
Grt
Machiel
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart | 13 December 2017 om 15:47 |
Aantal lezers | 10 |
Aantal reacties | 5 |
Deel dit topic via: